Zarządzenie nr 40/09 z dnia 11 sierpnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 11 sierpnia 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1   12 658 781,98 -  zwiększa się o kwotę                  8 903,00 -  zmniejsza się o kwotę                     0,00 po zmianie plan dochodów wynosi     12 667 684,98 - dochody majątkowe   576 582,69 - dochody bieżące   12 091 102,29 w tym: a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym:  8 187 023,00 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5      2 223 523,00 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6   2 000,00 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7  20 921,00 - subwencje z budżetu państwa         5 940 579,00 b) dochody własne w tym:        4 480 661,98 - dotacje na zadania własne             475 236,00 - środki z pozostałych źródeł    659 836,98 2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok" według załącznika Nr 2       14 720 831,98 - zwiększa się o kwotę                 18 803,00 - zmniejsza się o kwotę                 -9 900,00 po zmianie plan wydatków wynosi         14 729 734,98 z tego: a) wydatki bieżące           11 500 484,98 w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków  7.000,00 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  15.000,00 zł b) wydatki majątkowe    3 229 250,00 w tym: - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne  0,00 zł 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi               2 062 050,00 4. Ustala się źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy długoterminowy    -100 000 - kredyt bankowy długoterminowy    -380 000 - kredyt bankowy długoterminowy    -1 055 050 - przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)    -350 000

5. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2009 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2009 rok", Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-37/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 5.083,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych. Wydatki dział 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-36/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 3.810,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zarudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Wydatki dział 852 rozdział 85219 § 4010, 4040, 4110, 4120.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii. 2) w dziale 754 dokonano przesunięcia o kwotę 6.000,00 zł: zmniejszono w rozdziale 75412 § 4210, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75414 § 4210. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC. 3) na wniosek Dyrektora SP w Bukowcu dokonuje się przesunięć o kwotę 600,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 pomiędzy: zmniejsza § 4370, 4410, a zwiększa § 4170. Zabepiecza się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. 4) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852: zmniejszono w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, natomiast zwiększono w rozdziale 85219 § 4300 o kwotę 1.400,00 zł oraz w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 600,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na przesyłki pocztowe oraz transport żywności z Chojnickiego Banku Żywności. 5) w dziale 900 zmniejszono w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę w rozdziale 90015 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza oświetlania drogowego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>