Zarządzenie nr 37/09 z dnia 27 lipca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 27 lipca 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1       12 657 649,98 -  zwiększa się o kwotę               1 132,00 -  zmniejsza się o kwotę                0,00 po zmianie plan dochodów wynosi    12 658 781,98 - dochody majątkowe                576 582,69 - dochody bieżące        12 082 199,29 w tym: a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym:    8 181 930,00 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5          2 218 430,00 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6    2 000,00 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7        20 921,00 - subwencje z budżetu państwa        5 940 579,00 b) dochody własne w tym:  4 476 851,98 - dotacje na zadania własne   471 426,00 - środki z pozostałych źródeł    659 836,98 2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok" według załącznika Nr 2   14 719 699,98 - zwiększa się o kwotę            11 932,00 - zmniejsza się o kwotę          -10 800,00 po zmianie plan wydatków wynosi    14 720 831,98 z tego: a) wydatki bieżące        11 491 581,98 w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków  7.000,00 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  15.000,00 zł b) wydatki majątkowe    3 229 250,00 w tym: - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne  0,00 zł 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi    2 062 050,00 4. Ustala się źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy długoterminowy    -100 000 - kredyt bankowy długoterminowy    -380 000 - kredyt bankowy długoterminowy    -1 055 050 - przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)   -350 000 5. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2009 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2009 rok" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji: - w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki dział 801 rozdział 80195 § 4300. - w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Wydatki dział 852 rozdział 85214 § 3110.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: - w dziale 010 rozdział 01095 zmniejszono § 4170, 4210, jednocześnie zwiększając § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, - w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono § 4210, 4270, jednocześnie zwiększając § 4260, 4300 o łączną kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług, - na wniosek Dyrektora SP w Różannie dokonano zmian na łączną kwotę 3.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101: zmniejszono § 4040, 4280, 4350, 4370, 4410, 4740, jednocześnie zwiększając § 4210. Zabezpiecza się w ten sposób zakup materiałów i wyposażenia dla placówki, - na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w dziale 801 rozdział 80114 na kwotę 800,00 zł: zmniejszono § 4370, 4700, 4750, jednocześnie zwiększając § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników, - w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 500,00 zł: zmniejszono § 4210, jednocześnie zwiększając § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>