Zarządzenie nr 26/09 z dnia 29 kwietnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 26/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 29 kwietnia 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12005033,98
–  zwiększa się o kwotę 0,00
–  zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi 12 005 033,98
– dochody majątkowe 605 782,29
– dochody bieżące 11 399 251,69

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 7700610,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 1932360,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 745 329,00

b) dochody własne w tym: 4 304 423,98
– dotacje na zadania własne 367 666,00
– środki z pozostałych źródeł 689 036,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok” według załącznika Nr 2 13890083,98
– zwiększa się o kwotę 10 450,00
– zmniejsza się o kwotę -10 450,00
po zmianie plan wydatków wynosi 13 890 083,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 156 833,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 2 733 250,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 33.000,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 885 050,00

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000

5. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W planie wydatków w dziale 750 dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 8.500,00 zł:
– w rozdziale 75022 przesuwa się kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
– w rozdziale 75023 przesuwa się kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług, opłaty na rzecz budżetu państwa i zakup akcesoriów komputerowych.

W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się przesunięć na kwotę 100,00 zł na badania profilaktyczne strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dziale 852 rozdział 85212 przesuwa się kwotę 350,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na szkolenia pracowników.

W dziale 921 rozdział 92109 przesuwa się kwotę 1.000,00 zł i przeznacza na wydatki związane z zakupem energii.

W dziale 926 rozdział 92601 przesuwa się kwotę 500,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia boiska sportowego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian