Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 14 sierpnia 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12 667 684,98 - zwiększa się o kwotę 59 503,00 - zmniejsza się o kwotę -59 503,00 po zmianie plan dochodów wynosi 12 667 684,98 - dochody majątkowe 576 582,69 - dochody bieżące 12 091 102,29 w tym: a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 127 520,00 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 164 020,00 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00 - subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00 b) dochody własne w tym: 4 540 164,98 - dotacje na zadania własne 534 739,00 - środki z pozostałych źródeł 659 836,98 2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok" według załącznika Nr 2 14 729 734,98 - zwiększa się o kwotę 0,00 - zmniejsza się o kwotę 0,00 po zmianie plan wydatków wynosi 14 729 734,98 z tego: a) wydatki bieżące 11 500 484,98 w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł b) wydatki majątkowe 3 229 250,00 w tym: - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00 4. Ustala się źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy długoterminowy -100 000 - kredyt bankowy długoterminowy -380 000 - kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050 - przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 0005. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2009 rok", Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-40/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. dokonano przeniesień w planie dochodów: - w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 3.999,00 zł zmniejszono § 2010, jednocześnie zwiększając § 2030, - w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 55.504,00 zł zmniejszono § 2010, jednocześnie zwiększając § 2030.
Powyższa zmiana skutkuje zmianą w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku- zmniejszenia planu o kwotę 59.503,00 zł.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Załączniki
Zarządzenie Nr 41/09 - skan | dodany: 15:05, 19.01.2016 | przez: Grzegorz Radtke |