Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12 385 871,98 - zwiększa się o kwotę 17 528,00 - zmniejsza się o kwotę 0,00 po zmianie plan dochodów wynosi 12 403 399,98 - dochody majątkowe 576 582,69 - dochody bieżące 11 826 817,29 w tym: a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 7 986 680,00 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 218 430,00 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00 - subwencje z budżetu państwa 5 745 329,00 b) dochody własne w tym: 4 416 719,98 - dotacje na zadania własne 470 294,00 - środki z pozostałych źródeł 659 836,98 2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok" według załącznika Nr 2 14 270 921,98 - zwiększa się o kwotę 38 808,00 - zmniejsza się o kwotę -21 280,00 po zmianie plan wydatków wynosi 14 288 449,98 z tego: a) wydatki bieżące 11 540 699,98 w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł b) wydatki majątkowe 2 747 750,00 w tym: - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 885 050,00 4. Ustala się źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy długoterminowy -100 000 - kredyt bankowy długoterminowy -380 000 - kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050 - przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 0005. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2009 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2009 rok", Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-27/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. zwiększył plan dochodów w dziale 854 rozdział 85415 w wysokości 17.528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "wyprawka szkolna". Wydatki dział 854 rozdział 85415 § 3260.
W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 750 rozdział 75022 zmniejszono § 4700 o kwotę 800,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy, 2) w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono § 4210 o kwotę 1.200,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług, 3) na wniosek Kierownika GOPS w dziale 852 dokonano następujących przesunięć: - w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (przesunięcie z rozdziału 85295 § 3110), - w rozdziale 85212 zmniejszono § 4010, 4210, 4370 w łącznej wysokości 3.600,00 zł, jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę § 4300, - w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.250,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla podopiecznych GOPS (przesunięcie z rozdziału 85295 § 3110), - w rozdziale 85219 § 4040 zmniejszono plan o kwotę 1.430,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 85295 § 4300 z przeznaczeniem na usługi transportowe na przewóz żywności z Chojnickiego Banku Żywności.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Załączniki
Zarządzenie Nr 34/09 - skan | dodany: 15:04, 19.01.2016 | przez: Grzegorz Radtke |