Zarządzenie nr 34/09 z dnia 30 czerwca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1       12 385 871,98 - zwiększa się o kwotę         17 528,00 - zmniejsza się o kwotę                 0,00 po zmianie plan dochodów wynosi     12 403 399,98 - dochody majątkowe         576 582,69 - dochody bieżące          11 826 817,29 w tym: a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym:                     7 986 680,00 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5     2 218 430,00 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6     2 000,00 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7     20 921,00 - subwencje z budżetu państwa     5 745 329,00 b) dochody własne w tym:    4 416 719,98 - dotacje na zadania własne     470 294,00 - środki z pozostałych źródeł    659 836,98 2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok" według załącznika Nr 2       14 270 921,98 - zwiększa się o kwotę             38 808,00 - zmniejsza się o kwotę          -21 280,00 po zmianie plan wydatków wynosi      14 288 449,98 z tego: a) wydatki bieżące     11 540 699,98 w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł b) wydatki majątkowe    2 747 750,00 w tym: - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi      1 885 050,00 4. Ustala się źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy długoterminowy        -100 000 - kredyt bankowy długoterminowy        -380 000 - kredyt bankowy długoterminowy        -1 055 050 - przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)  -350 000

5. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2009 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2009 rok", Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-27/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. zwiększył plan dochodów w dziale 854 rozdział 85415 w wysokości 17.528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "wyprawka szkolna". Wydatki dział 854 rozdział 85415 § 3260.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 750 rozdział 75022 zmniejszono § 4700 o kwotę 800,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy, 2) w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono § 4210 o kwotę 1.200,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług, 3) na wniosek Kierownika GOPS w dziale 852 dokonano następujących przesunięć: - w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (przesunięcie z rozdziału 85295 § 3110), - w rozdziale 85212 zmniejszono § 4010, 4210, 4370 w łącznej wysokości 3.600,00 zł, jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę § 4300, - w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.250,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla podopiecznych GOPS (przesunięcie z rozdziału 85295 § 3110), - w rozdziale 85219 § 4040 zmniejszono plan o kwotę 1.430,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 85295 § 4300 z przeznaczeniem na usługi transportowe na przewóz żywności z Chojnickiego Banku Żywności.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>