Zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12005033,98 - zwiększa się o kwotę 0,00 - zmniejsza się o kwotę 0,00 po zmianie plan dochodów wynosi 12 005 033,98 - dochody majątkowe 605 782,29 - dochody bieżące 11 399 251,69 w tym: a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 7700610,00 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 1932360,00 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00 - subwencje z budżetu państwa 5 745 329,00 b) dochody własne w tym: 4 304 423,98 - dotacje na zadania własne 367 666,00 - środki z pozostałych źródeł 689 036,98 2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok" według załącznika Nr 2 13890083,98 - zwiększa się o kwotę 10 450,00 - zmniejsza się o kwotę -10 450,00 po zmianie plan wydatków wynosi 13 890 083,98 z tego: a) wydatki bieżące 11 156 833,98 w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł b) wydatki majątkowe 2 733 250,00 w tym: - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 33.000,00 zł 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 885 050,00 4. Ustala się źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy długoterminowy -100 000 - kredyt bankowy długoterminowy -380 000 - kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050 - przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 0005. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2009 rok", Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
UZASADNIENIE
W planie wydatków w dziale 750 dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 8.500,00 zł: - w rozdziale 75022 przesuwa się kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - w rozdziale 75023 przesuwa się kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług, opłaty na rzecz budżetu państwa i zakup akcesoriów komputerowych.
W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się przesunięć na kwotę 100,00 zł na badania profilaktyczne strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dziale 852 rozdział 85212 przesuwa się kwotę 350,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na szkolenia pracowników.
W dziale 921 rozdział 92109 przesuwa się kwotę 1.000,00 zł i przeznacza na wydatki związane z zakupem energii.
W dziale 926 rozdział 92601 przesuwa się kwotę 500,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia boiska sportowego.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Załączniki
Zarządzenie Nr 26/09 - skan | dodany: 15:04, 19.01.2016 | przez: Grzegorz Radtke |